養護公司2023年內控體系建設服務采購的評審工作已于2023年9月5日完成,現將評審結果公示如下:
一、 成交候選人及其相關信息
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第一成交候選人 |
第二成交候選人 |
第三成交候選人 |
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供應商名稱 |
深圳市迪博企業風險管理技術有限公司 |
大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) |
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總報價(元) |
245000.00 |
255000.00 |
228000.00 |
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服務期 |
第一階段:4個月;第二階段:在第一階段驗收完成后,1年內按照公司調整后的組織架構對第一階段成果進行修訂與完善。 |
第一階段:4個月;第二階段:在第一階段驗收完成后,1年內按照公司調整后的組織架構對第一階段成果進行修訂與完善。 |
第一階段:4個月;第二階段:在第一階段驗收完成后,1年內按照公司調整后的組織架構對第一階段成果進行修訂與完善。 |
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供應商業績 |
1、天津一汽豐田汽車有限公司內部控制體系建設項目; 2、四川省鐵路產業投資集團有限責任公司風險管理體系建設服務; 3、中國華能集團有限公司風險內控管理咨詢服務項目; 4、南寧軌道交通公司有限責任公司全面風險管理體系建設; 5、安徽省引江濟淮集團有限公司全面風險管理與內部控制體系建設; 6、安徽高速傳媒有限公司內控體系建設項目服務; 7、安徽皖通高速公路股份有限公司內控體系建設與監督項目。 |
1、銅陵港航投資建設集團有限公司及所屬子公司內控體系建設項目; 2、安徽省港航集團有限公司部分所屬單位內控體系建設項目; 3、合肥市勘察院有限責任公司內部控制體系建設; 4、淮北青東煤業有限公司內部控制體系建設; 5、內部控制體系建設(高升控股股份有限公司); 6、內蒙古自治區鹽業公司及 14 家分、子企業 2020 年內控及合規體系建設; 7、內部控制體系建設(海南省國家保密局 )。 |
1、安徽省交通控股集團有限公司內部控制體系建設(三合一內控建設); 2、中國核工業集團公司內控體系建設; 3、中國船舶重工集團有限公司內控體系建設; 4、安徽安聯高速公路有限公司內控體系建設與監督(三合一內控建設); 5、安徽省交控建設管理有限公司-內控體系建設與監督; 6、安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司-內控建設與監督; 7、安徽交控資本投資管理有限公司三合一內控項目。 |
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項目 負責人 |
姓名 |
王仕杰 |
任冬琳 |
文冬梅 |
執業 證書 |
CIA |
CPA |
CPA |
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個人 業績 |
1、中國華能集團有限公司風險內控管理咨詢服務項目; 2、安徽省港航集團有限公司內控體系建設咨詢服務。 |
1、銅陵港航投資建設集團有限公司及所屬子公司內控體系建設項目; 2、安徽省港航集團有限公司部分所屬單位內控體系建設項目。 |
1、安徽省交控建設管理有限公司-內控體系建設與監督; 2、合肥文旅博覽集團有限公司三合一內控項目。 |
二、響應文件否決情況
序號 |
供應商 |
不通過原因 |
1 |
西安納西文企業管理咨詢有限公司 |
供應商遞交的響應文件中主要人員最低要求(社保繳納證明材料)不符合詢比文件第三章 評審辦法第2.1.2款資格評審標準——資質條件、能力、信譽。 |
公示期:2023年9月6日至2023年9月8日
供應商對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向采購人提出,地址:合肥市望江西路520號皖通產業園,聯系電話:0551-63739226。
安徽交控道路養護有限公司
2023年9月5日